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2023-11-05 11:00:00 星期日
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紀工委2016年預算公開




2016年紀工委(監察局)部門預算























目  錄



第一部分 概況

  • 主要職能


第二部分 2016年部門預算表

一、2016年收支預算總表

二、2016年收入預算表

三、2016年支出預算表

四、2016年財政撥款支出預算表

五、2016年政府性基金支出預算表

六、2016年基本支出按經濟科目分類表

七、2016年公共預算財政撥款“三公”經費支出預算表


第三部分 2016年部門預算情況說明







第一部分

概    況

  • 主要職能

1.負責全區黨風廉政建設和反腐敗工作。貫徹落實中央和省、市委關于加強黨風廉政建設的決定,認真抓好反腐敗斗爭,維護黨的章程和其他黨內法規,檢查黨的路線、方針、政策和決議的執行情況。

2.負責制定全區黨風黨紀教育規劃,做好紀檢、監察工作的方針、政策和法律法規的宣傳教育工作。

3.負責全區紀檢監察范圍內的信訪舉報、案件查辦和申訴案件的復核工作。

4.負責全區執法監察和行政效能監察工作;負責貫徹落實黨中央、國務院和省委、省政府及市委、市政府有關行政監察工作的決定,監督檢查部門及其負責人執行國家政策和法律法規等情況。

5.負責監督檢查全區中央八項規定精神執行情況,糾正部門和行業不正之風工作。

6.負責全區電子監察及科技防腐工作。

7.負責做好紀檢、監察干部的管理工作;組織和指導全區紀檢、監察系統干部的培訓工作。


第二部分



2016年部門預算表


















表1.2016年**部門收支預算總表


單位:萬元

收     入

支     出

項      目

2016年預算

項      目

2016年預算

一、財政撥款(補助)

188.2

(按功能科目)


二、財政專戶管理資金


行政運行

171.2

三、事業單位經營收入


紀檢監察業務

17

四、其他收入












 




 








 








 




本年收入合計

188.2

本年支出合計

188.2

上級補助收入


上繳上級支出


用事業基金彌補收支差額


結轉下年


上年結轉

21

行政運行

3



其他紀檢監察事務 

18

 


 






 


 


 


 


收入總計

209.2

支出總計

209.2




 


表2.2016年紀工委(監察局)部門收入預算表

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

總計

財政撥款(補助)

財政專戶管理資金

事業單位經營收入

其他收入

上級補助收入

用事業基金彌補收支差額

上年結轉

201

11

01

行政運行

174.2

171.2






3

201 

 11

 99

 其他紀檢監察事務支出

35

17






18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





表3. 2016紀工委(監察局)部門支出預算表

單位:萬元


科目編碼

科目名稱

總 計

基本支出

項目支出

事業單位                           經營支出

其他支出

上繳上級支出

結轉下年支出

201

11

01

行政運行

174.2

174.2






 201

 11

 99

 其他紀檢監察事務支出

35

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




表4. 2016紀工委(監察局)部門財政撥款支出預算表


單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

其他支出

201

11

01

行政運行

174.2

174.2



201 

 11

 99

其他紀檢監察事務支出

35

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





表5. 2016年紀工委(監察局)部門政府性基金支出預算表


單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

上年結轉

2016年政府性基金支出預算

合計

基本支出

項目支出

其他支出










 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:若無政府性基金支出預算需在相關欄次中填寫“無”。


 


表6.基本支出預算表(按經濟科目分類)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

單位名稱

科目編碼

科目名稱

合計

工資福利支出

對個人和家庭的補助

商品和服務支出

小計

基本工資

津貼補貼

獎金

績效工資獎勵性部分

社會保障繳費

其他

小計

住房公積金

住房補貼(在職)

住房補貼(離退休)

撫恤金和生活補助

退職(役)費

獨子費

其他

小計

綜合定額

辦公取暖費

在職個人取暖補貼

離退休個人取暖補貼

車改單位交通補貼

車改單位10%公用交通費

未車改單位公務用車運行維護費

行政事業專項

紀工委 

201 

11 

01 

行政運行 

174.2 

124.45 

43.88 

80.57 

 

 

 

 

24.53

15.874

8.65

 

 

 

0.006 

 

7.93

5.72 

 

1.54 



0.67 

 

 

 

201 

11 

99 

其他紀檢監察事務支出 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 












































 

表7. 2016年公共預算財政撥款“三公”經費支出預算表



部門:紀工委(監察局)                                              單位:萬元


總計

因公出國(境)經費

公務用車購置和運行維護費

公務接待費



小計

公務用車購置經費

公務用車運行維護費


3.502

0

2.502


2.502

1

















第三部分

2016年部門預算情況說明

一、預算編制的基本原則和方法

紀工委(監察局)2016年度預算按照合法性、真實性、完善性、科學性和年度性原則編制,包括收入、基本支出等內容。

二、收支預算總體情況

2016年收入預算為188.2萬元,其中:財政撥款188.2萬元,上年結轉21萬元。

2016年支出預算為209.2萬元,其中:一般公共服務支出209.2萬元,社會保障和就業支出0萬元。

三、財政撥款支出預算情況

2016年財政撥款支出預算為209.2萬元,具體情況如下:

1、一般公共服務(類)財政事務(款)支出209.2萬元,主要用于保障紀檢監察機關正常運轉,支持履行紀律審查職能,保障紀檢監察支出需要。

2、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)支出0萬元。

四、政府性基金支出預算情況

2016年政府性基金支出預算為0萬元。

五、公共預算財政撥款安排的“三公”經費預算情況

2016年,通過公共預算財政撥款安排的因公出國(境)、公務用車購置及運行費、公務接待費等“三公”經費預算共3.502萬元。

1、因公出國(境)費預(決)算 0萬元。出國團組0次,共0人。

2、公務用車購置及運行費預(決)算2.502萬元。其中:車改單位的公用交通費0.672萬元,單位公務用車購置費及燃料費1.5萬元;保險費0.33萬元。

3、公務接待費預(決)算1萬元。